Nesta posição você será responsável por: • Conferir o fechamento de caixa. • Registrar em planilha compartilhada as entradas em dinheiro, cartão, boleto e valores em aberto, contendo nome do paciente, data, valor e médica responsável. • Conferir NDs: verificar descrições e lançamentos no sistema da clínica e acionar o coordenador de atendimento em caso de ausência de assinatura do profissional responsável. • Realizar cobrança dos pacientes. • Registrar o número da Nota Fiscal no sistema da clínica. • Emitir notas fiscais, distinguindo consultas e procedimentos, garantindo a descrição correta. • Entregar ou enviar as notas fiscais aos pacientes. • Lançar teleconsultas no sistema da clínica, quando necessário. • Reportar por e-mail os atendimentos realizados para pacientes de outras unidades. • Enviar comprovantes de pagamento para conferência do financeiro. • Solicitar a emissão de boletos ao Contas a Receber, informando dados do paciente, va...